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MARC状态:订购 文献类型:中文图书 浏览次数:6

题名/责任者:
企业内部控制常见审计问题及案例/广东诚安信会计师事务所,中勤万信会计师事务所组编
出版发行项:
广州:广东经济出版社,2021.11
ISBN及定价:
978-7-5454-7949-2/CNY78.00
载体形态项:
14,315页;24cm
团体责任者:
广东诚安信会计师事务所 组编
团体责任者:
中勤万信会计师事务所 组编
学科主题:
企业内部管理-教材
学科主题:
企业-内部审计-教材
中图法分类号:
F272.3
中图法分类号:
F239.45
提要文摘附注:
本书共设14章,包括内部环境、投资管理、资金管理、采购与付款管理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发、工程管理、担保业务与业务外包、会计核算与信息披露、预算管理、合同管理、内部信息传递与信息系统管理、税务管理。每章均由常见问题及表现形式、审计案例、本章小结构成。本书涉及262个审计案例,每个案例包括案例内容、法规依据、启示或建议。
使用对象附注:
本书适用于企业财务工作者
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