MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:23
- 题名/责任者:
- 内部控制审计/主编池国华
- 出版发行项:
- 北京:高等教育出版社,2021.10
- ISBN及定价:
- 978-7-04-052248-8/CNY39.00
- 载体形态项:
- 183页:图;26cm
- 丛编项:
- 高等学校审计学专业系列教材
- 个人责任者:
- 池国华 主编
- 学科主题:
- 内部审计-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- F239.45
- 一般附注:
- 南京审计大学审计学规划教材
- 书目附注:
- 有书目 (第182-183页)
- 提要文摘附注:
- 本书共分为六章。其中, 第一章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计 (内部控制评价)。第六章主要介绍基于注册会计师视角的内部控制审计。
- 使用对象附注:
- 本书可作为高等院校审计学专业的本科生和研究生教材, 也可作为从事审计工作的专业人员参考书
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/32 | 00690508 | 南海校区书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区书库 | |
F239.45/32 | 00690507 | 书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 书库 |
显示全部馆藏信息