MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:25
- 题名/责任者:
- 中国内部审计操作实务:从2014年1月1日起执行/贺志东编著
- 版本说明:
- 第2版
- 出版发行项:
- 北京:电子工业出版社,2019.9
- ISBN及定价:
- 978-7-121-37236-0/CNY108.00
- 载体形态项:
- 455页;26cm
- 丛编项:
- 新法规政策下财会操作实务丛书
- 个人责任者:
- 贺志东 编著
- 学科主题:
- 内部审计-中国
- 中图法分类号:
- F239.45
- 提要文摘附注:
- 全书共5篇14章。内容包括: 内部审计综合知识 (内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则 (内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则 (经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则 (内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南 (业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审) 等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规, 以供读者学习或工作中随时查阅。
- 使用对象附注:
- 本书适用于全国各地广大组织的管理层、内部审计人员、财会人员和其他相关人员, 以及注册会计师行业人士等。亦可作为审计、财会类院校学生的教材
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/29=2 | 00553673 | 密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 密集书库 | |
F239.45/29=2 | A00208176 | 密集书库 (图书定位请点击这里) | 借出-应还日期: | 密集书库 | |
F239.45/29=2 | 00553674 | 书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 书库 |
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