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MARC状态:订购 文献类型:中文图书 浏览次数:13

题名/责任者:
企业内部控制规范/李敏著
版本说明:
第3版
出版发行项:
上海:上海财经大学出版社,2021.9
ISBN及定价:
978-7-5642-3872-8/CNY68.00
载体形态项:
336页:图;24cm
丛编项:
卓见·李敏财经讲堂
个人责任者:
李敏
学科主题:
企业内部管理-规范
中图法分类号:
F270-65
责任者附注:
李敏, 资深注册会计师、资产评估师、主任会计师、高级会计师、高级信用分析师、中国税务师; 上海市注册会计师协会常务理事、教育委员会主任; 财务管理咨询专家和司法会计鉴定专家; 多所著名大学客座教授; 长期从事会计、财务、审计实务与教学研究, 擅长案例分析、实证研究、教学演讲和管理咨询等。
提要文摘附注:
风险紧随收益、紧跟决策、紧靠经营、紧贴思维, 与机会此起彼伏, 与安全时有冲突。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制具有免疫系统、防治机制和自愈功能, 其本质在于掌控, 其精髓在于制衡。本书全面解析内部控制的理论体系、政策规范、系统性控制与全面风险管控机制等, 通过实证分析、专题讨论、老法师提醒、经典案例评析等多维演示, 有机嵌入教训警示、经验提升、逻辑考量、规律提炼、规则解析等, 融理论、实践、经验于一体, 展现各项控制活动与控制措施互相关联、配合交融的管控场景, 充分彰显内部控制的广度、深度与力度, 助力企业增强发展韧性。本书凝聚了作者二十多年管理咨询的探索、潜心研学的感悟、与时俱进的心得。
使用对象附注:
适合董事、监事、经营者、管理者、财务人员、注册会计师及审计人员阅读
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