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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:24

题名/责任者:
内部控制审计/主编池国华
出版发行项:
北京:高等教育出版社,2021.10
ISBN及定价:
978-7-04-052248-8/CNY39.00
载体形态项:
183页:图;26cm
丛编项:
高等学校审计学专业系列教材
个人责任者:
池国华 主编
学科主题:
内部审计-高等学校-教材
中图法分类号:
F239.45
一般附注:
南京审计大学审计学规划教材
书目附注:
有书目 (第182-183页)
提要文摘附注:
本书共分为六章。其中, 第一章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计 (内部控制评价)。第六章主要介绍基于注册会计师视角的内部控制审计。
使用对象附注:
本书可作为高等院校审计学专业的本科生和研究生教材, 也可作为从事审计工作的专业人员参考书
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/32 00690508   南海校区书库 (图书定位请点击这里)    可借 南海校区书库
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