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中文图书1.企业内部控制常见审计问题及案例
馆藏复本:0
可借复本:0 广东诚安信会计师事务所,中勤万信会计师事务所组编
广东经济出版社 2021.11
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中文图书2.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
馆藏复本:0
可借复本:0 朱虹, 李艳艳编著
化学工业出版社 2021
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中文图书3.内部控制审计 F239.45/32
馆藏复本:2
可借复本:2 主编池国华
高等教育出版社 2021.10
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中文图书4.内部会计控制规范有问必答 F239.45/31
馆藏复本:4
可借复本:2 胡世强编著
西南财经大学出版社 2003
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中文图书5.媒体监督、内部控制与审计意见研究 F239.45/30
馆藏复本:3
可借复本:2 张丽达著
中国财政经济出版社 2020
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中文图书6.中国内部审计操作实务:从2014年1月1日起执行.第2版 F239.45/29=2
馆藏复本:3
可借复本:2 贺志东编著
电子工业出版社 2019.9
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中文图书7.内部审计工作法 F239.45/28
馆藏复本:4
可借复本:2 谭丽丽,罗志国等编著
机械工业出版社 2017
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中文图书8.自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据:theoretical analysis and empirical evidence F239.45/27
馆藏复本:4
可借复本:3 施继坤著
首都经济贸易大学出版社 2018
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中文图书9.内部审计.2版 F239.45/26=2
馆藏复本:4
可借复本:3 王宝庆,张庆龙主编
东北财经大学出版社 2017
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中文图书10.内部审计案例教程 F239.45/25
馆藏复本:4
可借复本:3 陈静然编著
西安电子科技大学出版社 2017
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中文图书11.营销审计:理论与方法研究 F239.45/19
馆藏复本:5
可借复本:3 彭娟著
上海人民出版社 2008
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中文图书12.会计职业判断内部控制:操作指引与典型案例研究 F233/24
馆藏复本:5
可借复本:3 中国会计学会编
大连出版社 2010
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中文图书13.CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用.修订本 F239.45/22
馆藏复本:5
可借复本:3 (美)S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2010
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中文图书14.会计控制与信息系统 F239.45/5
馆藏复本:5
可借复本:3 王立彦, 徐浩萍, 赵熙著
东北财经大学出版社 2005
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中文图书15.内部控制案例分析 F239.45/10
馆藏复本:4
可借复本:3 孙永尧著
中国时代经济出版社 2007
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中文图书16.内部审计学.2版 F239.45/24=2
馆藏复本:4
可借复本:3 时现主编
中国时代经济出版社 2012
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中文图书17.简单轻松学内部会计控制 F239.45/11
馆藏复本:5
可借复本:3 许群主编
中国市场出版社 2007
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中文图书18.轻松内部审计 F239.45/1
馆藏复本:6
可借复本:4 李玉周主编
西南财经大学出版社 2002
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中文图书19.中国内部审计规定与中国内部审计准则:原文及释义 F239.45/2
馆藏复本:4
可借复本:2 中国内部审计协会编
中国石化出版社 2004
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中文图书20.内部审计理论与实务 F239.45/3
馆藏复本:4
可借复本:2 中国内部审计协会编
中国石化出版社 2004
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