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中文图书1.行政事业单位内部控制与内部审计研究 F239.66/3
馆藏复本:2
可借复本:2 周守亮著
大连理工大学出版社 2021
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中文图书2.科学事业单位内部控制体系建设与重点经费支出管控研究 G322.2/8
馆藏复本:2
可借复本:2 熊承军, 孙媛, 李情乐主编
中国原子能出版社 2023
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中文图书3.高校内部审计理论与创新实践研究 F239.66/4
馆藏复本:2
可借复本:2 张莉萍著
天津科学技术出版社 2023
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中文图书4.企业内部控制常见审计问题及案例
馆藏复本:0
可借复本:0 广东诚安信会计师事务所,中勤万信会计师事务所组编
广东经济出版社 2021.11
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中文图书5.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
馆藏复本:0
可借复本:0 朱虹, 李艳艳编著
化学工业出版社 2021
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中文图书6.科研事业单位内部控制讲解及案例分析
馆藏复本:0
可借复本:0 张烈侠,郝珍,邵传鹏著
吉林科学技术出版社 2021
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中文图书7.基于公司治理优化的公司外部审计和内部审计协同治理研究
馆藏复本:0
可借复本:0 贾茜著
西安交通大学出版社 2022.12
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中文图书8.内部控制审计 F239.45/32
馆藏复本:2
可借复本:2 主编池国华
高等教育出版社 2021.10
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中文图书9.内部会计控制规范有问必答 F239.45/31
馆藏复本:4
可借复本:2 胡世强编著
西南财经大学出版社 2003
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中文图书10.媒体监督、内部控制与审计意见研究 F239.45/30
馆藏复本:3
可借复本:2 张丽达著
中国财政经济出版社 2020
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中文图书11.中国内部审计操作实务:从2014年1月1日起执行.第2版 F239.45/29=2
馆藏复本:3
可借复本:2 贺志东编著
电子工业出版社 2019.9
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中文图书12.内部审计工作法 F239.45/28
馆藏复本:4
可借复本:2 谭丽丽,罗志国等编著
机械工业出版社 2017
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中文图书13.自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据:theoretical analysis and empirical evidence F239.45/27
馆藏复本:4
可借复本:3 施继坤著
首都经济贸易大学出版社 2018
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中文图书14.内部审计.2版 F239.45/26=2
馆藏复本:4
可借复本:3 王宝庆,张庆龙主编
东北财经大学出版社 2017
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中文图书15.内部审计案例教程 F239.45/25
馆藏复本:4
可借复本:3 陈静然编著
西安电子科技大学出版社 2017
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中文图书16.事业单位内部控制 F239.66/1
馆藏复本:5
可借复本:3 杨武岐,田亚明,付晨璐著
中国经济出版社 2018
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中文图书17.我国财务报告国际趋同性:内部审计报告模式 F239.45/13
馆藏复本:5
可借复本:3 王霞,王镇蒙著
上海财经大学出版社 2007
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中文图书18.CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用.修订本 F239.45/22
馆藏复本:5
可借复本:3 (美)S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2010
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中文图书19.内部审计思想 F239.45/9
馆藏复本:5
可借复本:3 (美)Andrew D.Bailey, (美)Audrey A.Gramling, (美)Sridnar Ramamoorti著
中国时代经济出版社 2006
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中文图书20.内部控制案例 F239.45/6
馆藏复本:5
可借复本:3 朱荣恩主编
复旦大学出版社 2005
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