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- 010 __ |a 978-7-5685-3170-2 |d CNY48.00
- 099 __ |a CAL 012022016272
- 100 __ |a 20220228d2021 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 行政事业单位内部控制与内部审计研究 |A xing zheng shi ye dan wei nei bu kong zhi yu nei bu shen ji yan jiu |f 周守亮著
- 210 __ |a 大连 |c 大连理工大学出版社 |d 2021
- 215 __ |a 205页 |c 图 |d 26cm
- 330 __ |a 本书理论联系实际, 紧密结合行政事业单位内部控制的现状, 根据内部控制规范要求建立内部审计方案。全书针对不同经济业务, 讲解了内部控制流程设计、关键点控制、制度要求、审批职责等。主要内容包括: 行政事业单位内部控制理论 ; 预算管理内部控制等。
- 510 1_ |a Research on internal control and audit of administrative institutions |z eng
- 606 0_ |a 行政事业单位 |A hang zheng shi ye dan wei |x 内部审计 |x 研究 |y 中国
- 701 _0 |a 周守亮 |A zhou shou liang |4 著
- 801 _0 |a CN |b GDXH |c 20220228
- 905 __ |a GDPTC |d F239.66/3