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- 010 __ |a 978-7-121-37236-0 |d CNY108.00
- 100 __ |a 20190917d2019 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 中国内部审计操作实务 |A zhong guo nei bu shen ji cao zuo shi wu |d = Practice of internal audit in China |e 从2014年1月1日起执行 |f 贺志东编著 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2019.9
- 225 2_ |a 新法规政策下财会操作实务丛书 |A xin fa gui zheng ce xia cai kuai cao zuo shi wu cong shu
- 330 __ |a 全书共5篇14章。内容包括: 内部审计综合知识 (内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则 (内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则 (经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则 (内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南 (业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审) 等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规, 以供读者学习或工作中随时查阅。
- 333 __ |a 本书适用于全国各地广大组织的管理层、内部审计人员、财会人员和其他相关人员, 以及注册会计师行业人士等。亦可作为审计、财会类院校学生的教材
- 410 _0 |1 2001 |a 新法规政策下财会操作实务丛书
- 510 1_ |a Practice of internal audit in China |z eng
- 606 0_ |a 内部审计 |A nei bu shen ji |y 中国
- 701 _0 |a 贺志东 |A he zhi dong |4 编著
- 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20190917
- 905 __ |a GDPTC |d F239.45/29=2