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- 010 __ |a 978-7-03-067471-5 |d CNY48.00
- 100 __ |a 20210416d2021 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 企业内部控制 |A qi ye nei bu kong zhi |f 王廷章主编
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2021.3
- 225 2_ |a 管理应用型财会专业人才培养系列教材 |A guan li ying yong xing cai kuai zhuan ye ren cai pei yang xi lie jiao cai
- 300 __ |a 普通高等教育“十三五”规划教材 贵州商学院2018年院级一流专业 (重点) 审计学 (项目编号: 2018YYLZY02) 阶段性研究成果
- 330 __ |a 本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系, 主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价, 以及审计指引的基本原理与应用, 并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性, 坚持规范解释与理论分析并重, 深入浅出, 突出操作构架内容设计和案例分析, 重点阐述关键点的控制。本书注重案例引入, 内容新颖, 突出实务分析, 强化分析解决问题的能力。
- 333 __ |a 本书可以作为会计学、财务管理、审计学、工商管理、经济学等管理类专业的教材, 也可以作为会计专业硕士、审计专业硕士、资产评估专业硕士、工商管理硕士等的教材或参考资料, 还可以作为高职院校相关专业选修课程的教材及企业相关人员培训的教材或资料
- 410 _0 |1 2001 |a 管理应用型财会专业人才培养系列教材
- 606 0_ |a 企业内部管理 |A qi ye nei bu guan li |x 高等学校 |j 教材
- 701 _0 |a 王廷章 |A wang ting zhang |4 主编
- 702 _0 |a 刘明霞 |A liu ming xia |4 参编
- 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20210416